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2016年市妇联部门预算

时间:2016-12-27 09:17:41  来源:  作者:

 

 
2016年市妇联部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 2016年部门预算情况说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主要职能
肥城市妇女联合会成立于1939年9月,是肥城市各族各界妇女联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。  
主要职能:
(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
 (二)紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全市妇女群众投身物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设,积极促进经济发展和社会进步。 
(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的思想道德、法律知识、科技文化宣传教育,全面提高妇女素质。 
(四)代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施,切实维护妇女儿童合法权益。 
(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 
(六)加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。  
(七)加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。 
(八) 承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。
(九) 承办市委、市政府交办的有关事项。
 
二、部门决算单位构成
市妇联部门决算包括:市妇联决算、市妇联下属事业单位决算。
纳入市妇联部门2015年度部门决算汇编范围的单位共2个,详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
市妇联
 
2
市妇女儿童工作委员会办公室
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分 2016年部门预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表1.部门收支预算总表
单位:万元
            
          
     
2016年预算
     
2016年预算
一、一般公共预算拨款
70.09
一般公共服务支出
70.09
二、政府性基金拨款
 
 政府办公厅(室)及相关机构事务
 
三、财政专户管理资金
 
  一般行政管理事务
 
四、国有资本经营预算
 
 财政事务
 
五、其他收入
 
  其他财政事务支出
 
 
 
社会保障和就业支出
 
 
 
 行政事业单位离退休
 
 
 
  归口管理的行政单位离退休
 
 
 
医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
 医疗保障
 
 
 
  行政单位医疗
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计:
70.09
本年支出合计:
70.09
六、上级补助
 
 
 
七、上年结转
 
结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计:
70.09
支出总计:
70.09
 
 
 
 
表2.部门收入预算总表
                                                                                      
                                                                                    单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴 收入
其他收入
   合 计
 
 
 
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
70.09
70.09
 
 
 
 
 
20129 
群众团体事务
70.09
70.09
 
 
 
 
 
2012901
行政运行
70.09
70.09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


表3.部门支出预算总表
                                                                                 
                                                                                                                  单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级 支出
经营支出   
对附属单位补助支出
合 计
 
 
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
70.09
70.09
 
 
 
 
20129 
群众团体事务
70.09
70.09
 
 
 
 
2012901
行政运行
70.09
70.09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


表4.财政拨款收入支出预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
   
预算数
   
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
70.09
一、本年支出
70.09
 
 
(一)一般公共预算财政拨款
70.09
(一)一般公共服务支出
70.09
 
 
(二)政府性基金预算财政拨款
 
(二)外交支出
 
 
 
 
 
(三)国防支出
 
 
 
 
 
(四)公共安全支出
 
 
 
 
 
(五)教育支出
 
 
 
 
 
(六)科学技术支出
 
 
 
二、上年结转
 
……
 
 
 
(一)一般公共预算财政拨款
 
 
 
 
 
(二)政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收 入 总 计
70.09 
支 出 总 计
70.09
 
 
 


表5.一般公共预算支出表(按功能科目)
单位:万元

功能科目编码
功能科目名称
2016年预算数
基本支出
项目支出
 
 
 
   
 
 
201
 
 
一般公共服务支出
70.09
70.09
 
29
 
群众团体事务
70.09
70.09
 
 
 01
行政运行
70.09
70.09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
表6.一般公共预算基本支出表(按经济科目)
单位:万元

科目编码
科目名称
金 额
合计
70.09
301
 
工资福利支出
40.69
 
01
基本工资
40.69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302
 
商品和服务支出
9.49 
 
01
办公费
0.46
 
02
普通会议费
0.3
 
03 
公务接待费
0.5 
 
04
工会经费
0.81
 
05
其他商品和服务支出
7.41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 303
 
对个人和家庭的补助
19.91 
 
01
住房公积金
4.07
 
02
其他对个人和家庭的补助支出
15.84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …………
 

 
表7.政府性基金预算支出表
单位:万元

科目编码
科目名称
2016年预算数
 
 
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

备注:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
表8. “三公”经费支出预算表
                        单位:万元

总计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
0.5
0
0
0
 
0.5

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2016年部门预算情况说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,市妇联机关及所属市妇女儿童工作委员会办公室机构的收入和支出均纳入年度预算。
    (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。  
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、本年收支预算总体情况
 2016年当年收入预算为70.09万元,其中:财政拨款(补助)70.09万元。
 2016年当年支出预算为70.09万元,其中:一般公共服务支出70.09万元。
三、本年支出预算情况
2016年当年支出预算为70.09万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出70 .09万元,主要用于市妇联机关及所属事业单位在职人员的工资发放、日常工作运转以及专项活动支出等
四、“三公”经费预算表说明
2016年预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共0.5万元,与去年相比有所减少。主要原因是按照市委、市政府厉行节约的有关规定,加强财务管理,严格控制“三公”经费支出,特别是公车改革等原因
 (一)因公出国(境)费预算0万元。
(二)公务用车购置和运行维护费预算0万元,车辆由行管局统一管理。
(三)公务接待费预算0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
 

                          2016年3月28日

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